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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3183 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA N° 503639. 1.300,98 1.300,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA N° 503639. 1.300,98
25/10/2018 Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA N° 503639. 1.300,98
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2018 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 1.300,98
TOTAL 1.300,98 1.300,98 1.300,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.