Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3184
Data de lançamento:
25/10/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MÁQUINAS
442,59
442,59
1.00
ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MÁQUINAS E GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE FATURA ANEXAS.
465,87
465,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MÁQUINAS ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MÁQUINAS E GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE FATURA ANEXAS.
908,46
25/10/2018
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MÁQUINAS E GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE FATURA ANEXAS.
908,46
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
908,46
TOTAL
908,46
908,46
908,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.