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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3223 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 96. 1.852,49 1.852,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 96. 1.852,49
29/10/2018 Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 96. 1.852,49
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 1.852,49
TOTAL 1.852,49 1.852,49 1.852,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.