| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 342 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROL E LÂMPADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 E IKP 1099, CFE NF 152. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | FAROL E LÂMPADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 E IKP 1099, CFE NF 152. | 260,00 | ||
| 24/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 E IKP 1099, CFE NF 152. | 260,00 | ||
| 31/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2018 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||