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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3439 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DA ÁGUA RADIADOR 35,00 35,00
1.00 JUNTA COLETOR 25,00 25,00
1.00 JUNTA ESCAPAMENTO 15,00 15,00
1.00 COLA VEDA ESCAPE 15,00 15,00
4.00 PARAFUSO 8 X 20 0,75 3,00
2.00 PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR 101,00 202,00
2.00 PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR 101,00 202,00
2.00 BIELETA ESTABILIZADOR 34,00 68,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 240,00 480,00
4.00 BUCHA SUSP DIANT. GMB 37,00 148,00
2.00 KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO 22,00 44,00
1.00 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 38,00 38,00
2.00 ROLAMENTO KM12649 46,00 92,00
2.00 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO 47,50 95,00
2.00 RETENTOR DE RODA 40,00 80,00
2.00 CONTRAPINO 1,00 2,00
1.00 ABRAÇADEIRA DESCARGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 1827. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 MANGUEIRA DA ÁGUA RADIADOR JUNTA COLETOR JUNTA ESCAPAMENTO COLA VEDA ESCAPE PARAFUSO 8 X 20 PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR BIELETA ESTABILIZADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA SUSP DIANT. GMB KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO KM12649 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO RETENTOR DE RODA CONTRAPINO ABRAÇADEIRA DESCARGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 1827. 1.554,00
14/11/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 1827. 1.554,00
23/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2018 JOSE ORTIZ GNICH - 160 1.554,00
TOTAL 1.554,00 1.554,00 1.554,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.