Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3457 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BOLA DAL PONTE |
110,00 |
330,00 |
3.00 |
BOLA DAL PONTE CAMPO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE, CFE NF ANEXA. |
95,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
BOLA DAL PONTE BOLA DAL PONTE CAMPO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE, CFE NF ANEXA. |
615,00 |
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14/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE, CFE NF ANEXA.
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615,00 |
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05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2018
PES & CIA LTDA - 17207 |
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615,00 |
TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.