| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA DA SILVA ASSUNÇÃO |
| Número do empenho: | 3597 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REF. TRABALHOS COM GARRAFAS PET, PARA DECORAÇÕES DE NATAL Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REF. TRABALHOS COM GARRAFAS PET, PARA DECORAÇÕES DE NATAL. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REF. TRABALHOS COM GARRAFAS PET, PARA DECORAÇÕES DE NATAL Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REF. TRABALHOS COM GARRAFAS PET, PARA DECORAÇÕES DE NATAL. | 1.800,00 | ||
| 28/11/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REF. TRABALHOS COM GARRAFAS PET, PARA DECORAÇÕES DE NATAL. | 1.800,00 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2018 CLAUDIA DA SILVA ASSUNÇÃO - 18165 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||