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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3604 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. 4.465,01 4.465,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. 4.465,01
03/12/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. 4.465,01
03/12/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3604/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES 450,96
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2018 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 4.014,05
TOTAL 4.465,01 4.465,01 4.465,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 03/12/2018 450,96 Lançada
TOTAL   450,96