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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3737 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO E OLEO LUBRAX 185,00 185,00
1.00 FILTRO E OLEO LUBRAX 179,00 179,00
1.00 FILTRO, OLEO LUBRAX, FITA ANTI RUIDO, PASTILHAS DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099, IRJ 6481,IUS 4212, CFE DANFES ANEXAS. 476,00 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 FILTRO E OLEO LUBRAX FILTRO E OLEO LUBRAX FILTRO, OLEO LUBRAX, FITA ANTI RUIDO, PASTILHAS DE FREIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099, IRJ 6481,IUS 4212, CFE DANFES ANEXAS. 840,00
12/12/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IKP 1099, IRJ 6481,IUS 4212, CFE DANFES ANEXAS. 840,00
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.