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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3813 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA 18 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE PROTUDOS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 642587. 119,90 359,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 TINTA 18 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE PROTUDOS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 642587. 359,70
12/12/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PROTUDOS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 642587. 359,70
20/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 359,70
TOTAL 359,70 359,70 359,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.