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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 422 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 MANGUEIRA HIDRAULICA 40,00 20,00
2.00 CONEXÃO HIDRAULICA 32,50 65,00
2.15 MANGUEIRA HIDRAULICA 30,00 64,50
2.00 MANGUEIRA HIDRAULICA 44,00 88,00
6.00 CINTA PLASTICA 4,67 28,02
2.00 CONEXÃO HIDRAULICA 58,00 116,00
2.00 CONEXÃO HIDRAULICA 67,50 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA CINTA PLASTICA CONEXÃO HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA 516,52
31/01/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTYO RETRO CASE 580L E RETRO RANDON 406, CFE DANFE 18057678. 516,52
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2018 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 516,52
TOTAL 516,52 516,52 516,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.