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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 427 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA 25,00 25,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 125,00 250,00
2.00 KIT SANFONA E BATENTE TRASEIRO 21,00 42,00
2.00 COXIM SUSPENÇÃO 15,00 30,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 120,00 240,00
1.00 KIT SANFONA E BATENTE DIANTEIRO 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA AMORTECEDOR TRASEIRO KIT SANFONA E BATENTE TRASEIRO COXIM SUSPENÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT SANFONA E BATENTE DIANTEIRO 622,00
31/01/2018 aquisição de peças para conserto veículo placa gzb 4676. 622,00
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2018 JOSE ORTIZ GNICH - 160 622,00
TOTAL 622,00 622,00 622,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.