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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 450 Data de lançamento: 01/02/2018
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 ANALAPRIL 20 MG 0,04 420,00
5000.00 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 0,06 290,00
1500.00 ESPIRONOLACTONA 25 MG 0,19 285,00
2000.00 CALCIO 600 MG + VIT D 0,11 218,00
100.00 SORO REIDRATANTE 0,57 57,00
1000.00 SELOZOK 247 0,45 450,00
1000.00 SELOZOK 50 MG 0,88 880,00
540.00 CARVEDILIL 6,25 MG 0,21 113,40
1500.00 PURAN 50 MG 0,11 157,50
3000.00 ÁCIDOP FÓLICO 5 MG 0,05 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2018 ANALAPRIL 20 MG HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG CALCIO 600 MG + VIT D SORO REIDRATANTE SELOZOK 247 SELOZOK 50 MG CARVEDILIL 6,25 MG PURAN 50 MG ÁCIDOP FÓLICO 5 MG 3.017,90
01/02/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CFE DANFE ANEXA. 3.017,90
01/02/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. -3.017,90
01/02/2018 ANULAÇÃO DE EMPENHO -3.017,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.