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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 486 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL AMBULATORIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEREIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 6344. 244,00 244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 MATERIAL AMBULATORIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEREIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 6344. 244,00
14/02/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEREIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 6344. 244,00
02/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 486/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 244,00
TOTAL 244,00 244,00 244,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.