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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 493 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, INM 6743, CFE DANFE 52623. 359,73 359,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 LUBRIFICANTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, INM 6743, CFE DANFE 52623. 359,73
14/02/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, INM 6743, CFE DANFE 52623. 359,73
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 359,73
TOTAL 359,73 359,73 359,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.