Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM E FILMAGEM ÁEREAS NATAL ILUMINADO,
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM E FILMAGEM ÁEREAS NATAL ILUMINADO, CFE NF 266. |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM E FILMAGEM ÁEREAS NATAL ILUMINADO,
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM E FILMAGEM ÁEREAS NATAL ILUMINADO, CFE NF 266. |
3.800,00 |
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02/01/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM E FILMAGEM ÁEREAS NATAL ILUMINADO, CFE NF 266.
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3.800,00 |
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11/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2018
SIMONI TATIANA SALDANHA - 15472 |
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3.800,00 |
TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.