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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 625 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TACOGRAFO KIT DE REPARO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 6137. 335,26 335,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 TACOGRAFO KIT DE REPARO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 6137. 335,26
21/02/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 6137. 335,26
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 625/2018 AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA - 17419 335,26
TOTAL 335,26 335,26 335,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.