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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA MICRO V, ROLAMENTO TENSOR, MONTAGEM, BALANCEAMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IVU 1383, CFE DANFE 1816 495,40 495,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 CORREIA MICRO V, ROLAMENTO TENSOR, MONTAGEM, BALANCEAMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IVU 1383, CFE DANFE 1816 495,40
28/02/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IVU 1383, CFE DANFE 1816 495,40
08/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2018 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 495,40
TOTAL 495,40 495,40 495,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.