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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 748 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEDIANE DE VALLE. 1.753,47 1.753,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEDIANE DE VALLE. 1.753,47
05/03/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEDIANE DE VALLE. 1.753,47
05/03/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 748/2018, GABINETE - SERVIDORES 140,27
05/03/2018 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 748/2018, GABINETE - SERVIDORES 6,58
13/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2018 GABINETE - SERVIDORES - 1008 1.606,62
TOTAL 1.753,47 1.753,47 1.753,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 05/03/2018 140,27 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/03/2018 6,58 Lançada
TOTAL   146,85