Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
748 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEDIANE DE VALLE. |
1.753,47 |
1.753,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEDIANE DE VALLE. |
1.753,47 |
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05/03/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEDIANE DE VALLE.
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1.753,47 |
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05/03/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 748/2018, GABINETE - SERVIDORES |
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140,27 |
05/03/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 748/2018, GABINETE - SERVIDORES |
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6,58 |
13/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 748/2018
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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1.606,62 |
TOTAL |
1.753,47 |
1.753,47 |
1.753,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
05/03/2018 |
140,27 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
05/03/2018 |
6,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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146,85 |
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