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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254-33389238-33389144 Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254-33389238-33389144, CFE FATURA ANEXAS. 609,75 609,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254-33389238-33389144 Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254-33389238-33389144, CFE FATURA ANEXAS. 609,75
05/03/2018 Finalidade: REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254-33389238-33389144, CFE FATURA ANEXAS. 609,75
16/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 755/2018 BRASIL TELECOM SA - 371 609,75
TOTAL 609,75 609,75 609,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.