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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 397,05 2.382,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 2.382,30
02/01/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 397,05
09/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 397,05
31/01/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 450,64
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 450,64
28/02/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 450,64
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 - REF. MARÇO/2018 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 450,64
29/03/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 450,64
03/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 - REF. ABRIL/2018 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 450,64
02/05/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 450,64
02/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 450,64
28/05/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À AGM. 182,69
05/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 182,69
TOTAL 2.382,30 2.382,30 2.382,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.