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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 732,00 4.392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 4.392,00
02/01/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 1.024,02
03/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 1.024,02
31/01/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 1.024,02
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 1.024,02
28/02/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 1.024,02
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 - REF. MARÇO/2018 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 1.024,02
29/03/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 1.024,02
29/03/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 1.024,02
29/03/2018 Anulação -1.024,02
03/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 1.024,02
02/05/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURGS 295,92
02/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 295,92
TOTAL 4.392,00 4.392,00 4.392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.