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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIUSKA LEGRAT MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 24.000,00
23/01/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
23/01/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
23/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 DANIUSKA LEGRAT MATOS - 17390 2.000,00
14/02/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
19/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
16/03/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
26/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
24/04/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
26/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
11/05/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
21/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
25/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
20/07/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 - REF. JULHO/2018 DANIUSKA LEGRAT MATOS - 17390 2.000,00
15/08/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 - REF. AGOSTO/2018 DANIUSKA LEGRAT MATOS - 17390 2.000,00
19/09/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
24/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 - REF. SETEMBRO/2018 DANIUSKA LEGRAT MATOS - 17390 2.000,00
18/10/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 - REF. OUTUBRO/2018 DANIUSKA LEGRAT MATOS - 17390 2.000,00
20/11/2018 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CEDIDA AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PROGRAMA FEDERAL " MAIS MÉDICOS" 2.000,00
22/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 DANIUSKA LEGRAT MATOS - 17390 2.000,00
22/11/2018 Anulação -2.000,00
TOTAL 22.000,00 22.000,00 22.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.