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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 965 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO CAMARA DE AR PARA EQUIPAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 591222. 254,00 254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 CAMARA DE AR Finalidade: AQUISIÇÃO CAMARA DE AR PARA EQUIPAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 591222. 254,00
29/03/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO CAMARA DE AR PARA EQUIPAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 591222. 254,00
02/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 965/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 254,00
TOTAL 254,00 254,00 254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.