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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 969 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCIO NELSON BRUINSMA. 4.985,22 4.985,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCIO NELSON BRUINSMA. 4.985,22
29/03/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCIO NELSON BRUINSMA. 4.985,22
29/03/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 969/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES 637,83
29/03/2018 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 969/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES 23,51
02/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 4.323,88
TOTAL 4.985,22 4.985,22 4.985,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 29/03/2018 637,83 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 29/03/2018 23,51 Lançada
TOTAL   661,34