| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 6.184,15 | 6.184,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 6.184,15 | ||
| 02/01/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 6.184,15 | ||
| 02/01/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 97/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO | 625,49 | ||
| 05/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO - 17091 | 5.558,66 | ||
| TOTAL | 6.184,15 | 6.184,15 | 6.184,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 02/01/2018 | 625,49 | Lançada | |
| TOTAL | 625,49 |