Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
6.184,15 |
6.184,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
6.184,15 |
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02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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6.184,15 |
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02/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 97/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
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625,49 |
05/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO - 17091 |
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5.558,66 |
TOTAL |
6.184,15 |
6.184,15 |
6.184,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
02/01/2018 |
625,49 |
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Lançada |
TOTAL |
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625,49 |
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