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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 6.184,15 6.184,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 6.184,15
02/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 6.184,15
02/01/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 97/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO 625,49
05/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO - 17091 5.558,66
TOTAL 6.184,15 6.184,15 6.184,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 02/01/2018 625,49 Lançada
TOTAL   625,49