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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 997 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BRAÇO DA DIREÇÃO 220,00 220,00
2.00 CONTRAPINO 1,00 2,00
1.00 PARAFUSO RODA DIANTEIRA 5,00 5,00
1.00 PORCA RODA DIANTEIRA 2,00 2,00
1.00 ABRAÇADEIRA 2,00 2,00
2.00 ROLAMENTO 34,00 68,00
2.00 ROLAMENTO DE RODA 40,00 80,00
2.00 RETENTOR RODA 30,00 60,00
2.00 KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO 24,00 48,00
2.00 BIELETA ESTABELIZADOR 30,00 60,00
2.00 PIVO DE SUSPENÇÃO INFERIOR 99,00 198,00
2.00 PIVO DE SUSPENÇÃO SUPERIOR 95,00 190,00
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 70,00 70,00
1.00 BRAÇO DE DIREÇÃO 236,00 236,00
1.00 TERMINAL DE DIRAÇÃO 95,00 95,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1633. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 BRAÇO DA DIREÇÃO CONTRAPINO PARAFUSO RODA DIANTEIRA PORCA RODA DIANTEIRA ABRAÇADEIRA ROLAMENTO ROLAMENTO DE RODA RETENTOR RODA KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO BIELETA ESTABELIZADOR PIVO DE SUSPENÇÃO INFERIOR PIVO DE SUSPENÇÃO SUPERIOR JOGO DE PASTILHA DE FREIO BRAÇO DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIRAÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1633. 1.421,00
29/03/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1633. 1.421,00
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 997/2018 JOSE ORTIZ GNICH - 160 1.421,00
TOTAL 1.421,00 1.421,00 1.421,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.