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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALEXANDRA RAMBO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA RAMBO. 3.196,39 3.196,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA RAMBO. 3.196,39
19/03/2019 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA RAMBO. 3.196,39
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2019 ALEXANDRA RAMBO - 16374 3.196,39
TOTAL 3.196,39 3.196,39 3.196,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.