Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1134
Data de lançamento:
29/03/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURA ANEXAS.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURA ANEXAS.
210,96
210,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURA ANEXAS.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURA ANEXAS.
210,96
29/03/2019
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURA ANEXAS.
210,96
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
210,96
TOTAL
210,96
210,96
210,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.