Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1165 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1017.31 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,52 |
4.598,24 |
267.91 |
ÓLEO DIESEL |
3,36 |
900,19 |
368.66 |
ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
3,45 |
1.271,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
6.770,30 |
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29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
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6.770,30 |
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05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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6.770,30 |
TOTAL |
6.770,30 |
6.770,30 |
6.770,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.