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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1168 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAELE TEIXEIRA SIPPEL. 1.645,90 1.645,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAELE TEIXEIRA SIPPEL. 1.645,90
29/03/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAELE TEIXEIRA SIPPEL. 1.645,90
29/03/2019 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 1168/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES 131,66
29/03/2019 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 1168/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES 6,32
02/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2019 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 1.507,92
TOTAL 1.645,90 1.645,90 1.645,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 29/03/2019 131,66 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 29/03/2019 6,32 Lançada
TOTAL   137,98