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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 14330. 315,24 315,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 14330. 315,24
29/03/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 14330. 315,24
03/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2019 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 315,24
TOTAL 315,24 315,24 315,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.