Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município.
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
7.974,40 |
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03/01/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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1.195,95 |
28/01/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
03/03/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
29/03/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
30/04/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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1.195,95 |
23/05/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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1.195,95 |
28/06/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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798,70 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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798,70 |
TOTAL |
7.974,40 |
7.974,40 |
7.974,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.