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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1234 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PILAR 2,5 POLEGADAS DE 2 METROS 55,00 275,00
1.00 PORTÃO ENTRADA DE LUZ 335,00 335,00
5.00 CHUMBADOR 20,00 100,00
5.60 TUBO DE 40X60 27,68 155,01
1.00 SOLDA DA TELA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SIPPEL, CFE DANFE 23659920. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 PILAR 2,5 POLEGADAS DE 2 METROS PORTÃO ENTRADA DE LUZ CHUMBADOR TUBO DE 40X60 SOLDA DA TELA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SIPPEL, CFE DANFE 23659920. 1.065,01
01/04/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SIPPEL, CFE DANFE 23659920. 1.065,01
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2019 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 1.065,01
TOTAL 1.065,01 1.065,01 1.065,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.