Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1250 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
JOELHO 90 SD |
0,83 |
2,49 |
1.00 |
TRINCHA 3 POL |
9,19 |
9,19 |
12.00 |
TELA |
44,50 |
534,00 |
2.00 |
LUVA INTERNA 1/2 |
1,29 |
2,58 |
4.00 |
BRAÇADEIRA 13-19 |
1,45 |
5,80 |
1.00 |
CHAVE DE FENDA |
10,15 |
10,15 |
3.00 |
JOELHO 45 ESG |
8,39 |
25,17 |
2.00 |
JOELHO 45 ESG |
3,30 |
6,60 |
2.00 |
JOELHO 45 ESG 40MM |
2,20 |
4,40 |
4.00 |
JOELHO 90 ESG |
1,85 |
7,40 |
3.00 |
JOELHO 90 ESG |
2,50 |
7,50 |
3.00 |
JOELHO 90 ESG |
7,40 |
22,20 |
4.00 |
LUVA |
2,79 |
11,16 |
8.00 |
LUVA 100MM |
5,50 |
44,00 |
1.00 |
TEE 90 |
11,90 |
11,90 |
4.00 |
TEE ESG 100X100 |
12,80 |
51,20 |
1.00 |
TEE ESG DE 50MM |
6,95 |
6,95 |
6.00 |
TUBO DE ESGOTO |
3,55 |
21,30 |
6.00 |
TUBO DE ESGOTO DE 50MM |
6,10 |
36,60 |
1.00 |
VASSOURA GARI |
17,95 |
17,95 |
1.00 |
VASSOURA PIACAVA |
10,65 |
10,65 |
2.50 |
AREIA |
135,90 |
339,75 |
1.00 |
ASTRA DESEMPEN |
22,45 |
22,45 |
1.00 |
SIKA 1 |
34,70 |
34,70 |
55.00 |
CORDA PP |
0,35 |
19,25 |
25.00 |
MANGUEIRA SUCÇÃO |
12,50 |
312,50 |
1.00 |
PORTA CADEADO |
7,15 |
7,15 |
1.00 |
CADEADO |
21,75 |
21,75 |
1.00 |
BROCA AÇO |
5,95 |
5,95 |
10.00 |
REBITE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFES 1941, 1942, 1893, 1882, 1884, 1885, 1977 E 1881. |
0,59 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2019 |
JOELHO 90 SD TRINCHA 3 POL TELA LUVA INTERNA 1/2 BRAÇADEIRA 13-19 CHAVE DE FENDA JOELHO 45 ESG JOELHO 45 ESG JOELHO 45 ESG 40MM JOELHO 90 ESG JOELHO 90 ESG JOELHO 90 ESG LUVA LUVA 100MM TEE 90 TEE ESG 100X100 TEE ESG DE 50MM TUBO DE ESGOTO TUBO DE ESGOTO DE 50MM VASSOURA GARI VASSOURA PIACAVA AREIA ASTRA DESEMPEN SIKA 1 CORDA PP MANGUEIRA SUCÇÃO PORTA CADEADO CADEADO BROCA AÇO REBITE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFES 1941, 1942, 1893, 1882, 1884, 1885, 1977 E 1881. |
1.618,59 |
|
|
01/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFES 1941, 1942, 1893, 1882, 1884, 1885, 1977 E 1881. |
|
1.618,59 |
|
08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
1.618,59 |
TOTAL |
1.618,59 |
1.618,59 |
1.618,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.