Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIANE MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIANE MACHADO. |
3.579,68 |
3.579,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIANE MACHADO. |
3.579,68 |
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12/04/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIANE MACHADO.
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3.579,68 |
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18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2019
CLAUDIANE MACHADO - 1822 |
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3.579,68 |
TOTAL |
3.579,68 |
3.579,68 |
3.579,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.