Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MULTIMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.00 |
CAMISETA MARCA CURTA |
35,00 |
1.470,00 |
49.00 |
CALÇA SARJA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 622. |
43,00 |
2.107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
CAMISETA MARCA CURTA CALÇA SARJA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 622. |
3.577,00 |
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12/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 622.
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3.577,00 |
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22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2019
MULTIMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME - 17812 |
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3.577,00 |
TOTAL |
3.577,00 |
3.577,00 |
3.577,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.