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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1477 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 QUADRO DE COMANDO ELETRICO PARA RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CFE DANFE 194. 3.933,08 3.933,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 QUADRO DE COMANDO ELETRICO PARA RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CFE DANFE 194. 3.933,08
25/04/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, CFE DANFE 194. 3.933,08
30/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 3.933,08
TOTAL 3.933,08 3.933,08 3.933,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.