Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CETOPROFENO 2,14 214,00
100.00 DIPIRONA 1G/2ML 0,68 68,00
50.00 CATETER INTRAVENOSO 20G 1,71 85,50
100.00 CATETER INTRAVENOSO 24G 0,97 97,00
50.00 DEXAMETASONA 2MG/ML 0,75 37,50
100.00 DIMENIDRINATO B6 DL 4,96 496,00
5.00 LUVA LATEX TAM P COM PÓ 23,08 115,40
200.00 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 0,11 22,00
50.00 EQUIPO MACROGOTAS PCT C 30 UNIDADES 0,94 47,00
200.00 LANCETA 28 G 0,28 56,00
50.00 DIMENIDRIB=NATO B6 IM 2,13 106,50
96.00 SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250 ML 2,74 263,04
60.00 SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500 ML 3,44 206,40
30.00 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 59649. 3,83 114,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 CETOPROFENO DIPIRONA 1G/2ML CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO 24G DEXAMETASONA 2MG/ML DIMENIDRINATO B6 DL LUVA LATEX TAM P COM PÓ AGULHA DESCARTAVEL 40X12 EQUIPO MACROGOTAS PCT C 30 UNIDADES LANCETA 28 G DIMENIDRIB=NATO B6 IM SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250 ML SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500 ML SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 59649. 1.929,24
25/04/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 59649. 1.929,24
30/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 1.929,24
TOTAL 1.929,24 1.929,24 1.929,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.