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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1536 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA 15,90 159,00
12.00 PILHAS A PEQUENA PCT 4 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIOAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIOA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 3230. 3,90 46,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA PILHAS A PEQUENA PCT 4 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIOAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIOA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 3230. 205,80
25/04/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIOAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIOA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 3230. 205,80
06/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2019 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 205,80
TOTAL 205,80 205,80 205,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.