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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU

Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 4.190,68 4.190,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 4.190,68
26/06/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 92,83
02/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2019 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 92,83
29/07/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 819,57
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2019 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 819,57
28/08/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 819,57
03/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2019 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 819,57
27/09/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 819,57
01/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2019 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 819,57
30/10/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 819,57
05/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2019 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 819,57
29/11/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE FAMURS 819,57
03/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2019 FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU - 811 819,57
TOTAL 4.190,68 4.190,68 4.190,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.