Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04-2019. |
2.549,55 |
2.549,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04-2019. |
2.549,55 |
|
|
03/05/2019 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04-2019.
|
|
2.549,55 |
|
10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 |
|
|
2.549,55 |
TOTAL |
2.549,55 |
2.549,55 |
2.549,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.