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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1624 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE 10º ENCONTRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO NA FAMURS. 318,00 477,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE 10º ENCONTRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO NA FAMURS. 477,00
03/05/2019 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE 10º ENCONTRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO NA FAMURS. 477,00
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2019 FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO - 2091 477,00
TOTAL 477,00 477,00 477,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.