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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1632 Data de lançamento: 08/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL ELETRICO DIVERSOS TUBO DE COBRE E FITA PVC E GAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 198. 328,34 328,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2019 MATERIAL ELETRICO DIVERSOS TUBO DE COBRE E FITA PVC E GAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 198. 328,34
08/05/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 198. 328,34
14/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 328,34
TOTAL 328,34 328,34 328,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.