Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IODO FOR AQUOSO, 1 L, 2% 22,27 22,27
5.00 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNIDADES, TAM ÚNICO 6,60 33,00
4.00 SERINGA DESC 10 ML S/AGULHA, CX C/ 100 UND 24,00 96,00
3.00 SERINGA DESC 20ML S/AGULHA, CX. COM 100 UND 36,00 108,00
150.00 DEXACITONEURIN 1 AMPOLA A DE 2 ML E 1 A,POLA B DE 1 ML 5,47 820,50
50.00 DRAMIM B6 IM 50MG/ML (DIMENIDRINATO NAUSICALM) 1,47 73,50
150.00 CETOPROFENO 50MG INJ 1,53 229,50
50.00 DRAMIM NAUSILAN IM 1,47 73,50
50.00 DRAMIM B6 IM 50MG/ML (DIMENIDRINATO NAUSICALM) 1,47 73,50
3.00 XILOCAÍNA GEL (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA) 20MG/G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 049/2019. 2,96 8,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 IODO FOR AQUOSO, 1 L, 2% LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNIDADES, TAM ÚNICO SERINGA DESC 10 ML S/AGULHA, CX C/ 100 UND SERINGA DESC 20ML S/AGULHA, CX. COM 100 UND DEXACITONEURIN 1 AMPOLA A DE 2 ML E 1 A,POLA B DE 1 ML DRAMIM B6 IM 50MG/ML (DIMENIDRINATO NAUSICALM) CETOPROFENO 50MG INJ DRAMIM NAUSILAN IM DRAMIM B6 IM 50MG/ML (DIMENIDRINATO NAUSICALM) XILOCAÍNA GEL (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA) 20MG/G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 049/2019. 1.538,65
03/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 049/2019 1.538,65
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2019 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 1.538,65
TOTAL 1.538,65 1.538,65 1.538,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.