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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1647 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE ANEXAS. 1.262,85 1.262,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE ANEXAS. 1.262,85
14/05/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE ANEXAS. 1.262,85
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 1.262,85
TOTAL 1.262,85 1.262,85 1.262,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.