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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA E INSTALAÇÃO HD Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1108. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 TROCA E INSTALAÇÃO HD Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1108. 150,00
16/05/2019 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1108. 150,00
23/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2019 JAIR CORREA LISBOA - 18368 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.