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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 169 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELITON VALDOIR SCHREINER. 4.772,37 4.772,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELITON VALDOIR SCHREINER. 4.772,37
03/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELITON VALDOIR SCHREINER. 4.772,37
03/01/2019 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 169/2019, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES 429,50
11/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2019 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 4.342,87
TOTAL 4.772,37 4.772,37 4.772,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 03/01/2019 429,50 Lançada
TOTAL   429,50