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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1701 Data de lançamento: 23/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RELOGIO PONTO, CFE DANFE ANEXA. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RELOGIO PONTO, CFE DANFE ANEXA. 140,00
27/05/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RELOGIO PONTO, CFE DANFE ANEXA. 140,00
31/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2019 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 2505 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.