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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1721 Data de lançamento: 23/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALDE OLEO LUBRIFICANTE 295,00 295,00
6.00 CALÇO AFIAÇÃO 6,90 41,40
1.00 FILTRO AR PRIMARIO 275,00 275,00
1.00 FILTRO AR SEGUNDARIO 135,00 135,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 194,00 194,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 152,00 152,00
1.00 FILTRO SEP COMBUSTIVEL 261,00 261,00
1.00 MANGUEIRA HIDRAULICA 225,00 225,00
9.00 PLACA SUPERIOR 78,50 706,50
8.00 PLACA TRAVA 25,00 200,00
1.00 SAPATA CIRCULO 410,00 410,00
1.00 TIRA CENTRAL 195,00 195,00
4.00 TIRA DESLIZANTE LAMINA 122,54 490,16
4.00 TIRA SAPATA CIRCULO 168,00 672,00
2.00 UNHA DESCARIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CAT 120K, CFE DANFE 791. 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2019 BALDE OLEO LUBRIFICANTE CALÇO AFIAÇÃO FILTRO AR PRIMARIO FILTRO AR SEGUNDARIO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEP COMBUSTIVEL MANGUEIRA HIDRAULICA PLACA SUPERIOR PLACA TRAVA SAPATA CIRCULO TIRA CENTRAL TIRA DESLIZANTE LAMINA TIRA SAPATA CIRCULO UNHA DESCARIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CAT 120K, CFE DANFE 791. 4.382,06
23/05/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CAT 120K, CFE DANFE 791 4.382,06
29/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2019 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 4.382,06
TOTAL 4.382,06 4.382,06 4.382,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.